4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
40
Data de Lançamento: 31/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
3038/000-2015 - 01
-920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3038/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-920,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-920,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
6521/000-2015 - 01
-286,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6521/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-286,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-286,40
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
2
7432/000-2015 - 01
-631,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7432/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-631,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-631,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
8810/000-2015 - 01
-450,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8810/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-450,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-450,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
8811/000-2015 - 01
-630,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8811/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-630,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-630,03
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
23
12063/000-2015 - 01
-8,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12063/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-8,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8,78
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
12135/000-2015 - 01
-18,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12135/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-18,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,41
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
12136/000-2015 - 01
-30,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12136/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-30,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,90
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12138/000-2015 - 01
-27,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12138/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-27,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,78
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12144/000-2015 - 01
-23,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12144/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-23,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,59
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12145/000-2015 - 01
-54,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12145/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-54,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12146/000-2015 - 01
-44,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12146/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-44,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-44,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
12678/000-2015 - 01
-1.183,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12678/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.183,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.183,70
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/012-2015       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/012-2015       
0,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/012-2015       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/007-2015       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
11643/001-2015       
0,00
217,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
Vl.Total:
217,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.650,57
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
11644/001-2015       
0,00
3.998,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
3.998,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,6700
5.999,70
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
449/013-2015       
0,00
724,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/000-2015 - 02
-252,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 587/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-252,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-252,65
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/000-2015 - 02
-210,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 588/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-210,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-210,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/024-2015       
0,00
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
1231/003-2015       
0,00
9,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
9,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
2.000,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
4
1235/000-2015 - 01
-747,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1235/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-747,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-747,76
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
4
1235/004-2015 - 01
0,00
-747,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1235/4-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-747,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-747,76
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/000-2015 - 02
-3.154,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5606/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.154,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.154,46
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/004-2015       
0,00
591,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
463,07
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
28,75
MÊS
0,1800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
100,13
MÊS
1,2700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/000-2015 - 01
-3.245,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5607/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.245,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.245,31
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/007-2015       
0,00
315,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
315,19
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0300
304,80
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
7811/000-2015 - 01
-520,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7811/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-520,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-520,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
8806/000-2015 - 01
-200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8806/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-200,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
8807/000-2015 - 01
-180,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8807/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-180,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
8808/000-2015 - 01
-380,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8808/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-380,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-380,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
8809/000-2015 - 01
-250,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8809/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-250,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-250,32
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10180/001-2015       
0,00
0,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
0,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/000-2015 - 01
-804,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11602/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-804,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-804,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/003-2015       
0,00
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - 12/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
174,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0900
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/004-2015       
0,00
1.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - GABINETE
120,00
%
0,1100
1.095,60
11681/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
12240/000-2015 - 01
-77,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12240/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-77,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-77,98
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
4
12285/000-2015 - 01
-4.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12285/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-4.020,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.020,00
11681/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
12760/000-2015 - 01
-1.696,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12760/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.696,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.696,05
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
39
8443/000-2015 - 01
-85,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8443/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-85,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-85,92
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
39
10329/000-2015 - 01
-36,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10329/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-36,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36,98
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
39
12884/000-2015 - 01
-140,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12884/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-140,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,48
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
1040/000-2015 - 01
-1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1040/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.080,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
1040/010-2015       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/007-2015       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
40
9849/000-2015 - 01
-663,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9849/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-663,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-663,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
41
1000/000-2015 - 01
-357,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1000/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-357,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-357,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
41
1587/000-2015 - 02
-545,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1587/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-545,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-545,30
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
41
1589/000-2015 - 02
-115,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1589/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-115,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-115,20
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/000-2015 - 01
-300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5126/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
6577/000-2015 - 01
-492,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6577/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-492,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-492,65
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
6577/003-2015 - 01
0,00
-492,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6577/3-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-492,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-492,65
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/000-2015 - 01
-1.194,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7719/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.194,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.194,10
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/001-2015 - 01
0,00
-336,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7719/1-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-336,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-336,45
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/002-2015 - 01
0,00
-857,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7719/2-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-857,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-857,65
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
8583/000-2015 - 01
-318,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8583/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-318,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-318,73
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
8583/003-2015       
0,00
55,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
55,15
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,2100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
8583/004-2015       
0,00
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/000-2015 - 01
-90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9500/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/004-2015       
0,00
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - JURÍDICO
50,00
%
0,0500
1.095,60
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/000-2015 - 01
-282,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10679/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-282,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-282,58
10393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
12015/000-2015 - 01
-1.489,30
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12015/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.489,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.489,30
10393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
12015/001-2015 - 01
0,00
-0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12015/1-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,20
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
13060/000-2015 - 01
-210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13060/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-210,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/005-2015       
0,00
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO ADM
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9460/002-2015       
0,00
296,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
Vl.Total:
296,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
1.500,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/004-2015       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/000-2015 - 02
-648,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 288/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-648,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-648,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/000-2015 - 03
-303,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 288/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-303,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-303,72
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
350/000-2015 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 350/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/036-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/000-2015 - 01
-2.226,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5238/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.226,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.226,02
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/005-2015       
0,00
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
50,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/006-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/000-2015 - 01
-2.056,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5604/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.056,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.056,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/003-2015       
0,00
125,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
125,19
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/000-2015 - 01
-2.788,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5605/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.788,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.788,27
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/003-2015       
0,00
311,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
191,57
MÊS
1,2200
157,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6818/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6818/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6819/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6819/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/008-2015 - 01
0,00
-37,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7573/8-2015 - MOTIVO: O saldo não será utilizado.
Vl.Total:
-37,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/000-2015 - 05
-40,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,69
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7663/002-2015       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
480,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/000-2015 - 01
-769,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8587/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-769,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-769,28
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/000-2015 - 02
-3.941,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8587/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO
Vl.Total:
-3.941,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.941,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/005-2015       
0,00
4.672,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.672,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.797,1500
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/000-2015 - 01
-2.889,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8599/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.889,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.889,43
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/005-2015       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TERMO 
ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
25,6400
39,00
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/000-2015 - 01
-1.909,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9437/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.909,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.909,32
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/000-2015 - 02
-617,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9437/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-617,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-617,58
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/002-2015 - 01
0,00
-617,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9437/2-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-617,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-617,58
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
51
9469/000-2015 - 01
-135,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9469/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-135,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-135,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
10618/000-2015 - 02
-239,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10618/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-239,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-239,85
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
10618/000-2015 - 03
-1.970,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10618/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO
Vl.Total:
-1.970,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.970,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
10618/001-2015       
0,00
5.340,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.340,95
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.054,2100
2,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/003-2015       
0,00
2.171,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.666,00
Un.:
%
Quantidade:
0,9100
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
430,00
%
0,3900
1.095,60
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/012-2015       
0,00
1.534,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.534,71
Un.:
%
Quantidade:
0,8700
1.755,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/000-2015 - 01
-4.866,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 443/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-4.866,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.866,52
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
68
1356/000-2015 - 01
-557,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1356/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-557,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-557,50
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
68
5156/000-2015 - 01
-35,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5156/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-35,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,07
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
68
6331/000-2015 - 01
-30,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6331/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-30,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,24
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
68
7701/000-2015 - 01
-17,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7701/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-17,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,90
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
7702/000-2015 - 01
-32,64
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7702/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-32,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32,64
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
68
7704/000-2015 - 01
-46,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7704/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-46,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46,68
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
68
8250/000-2015 - 01
-198,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8250/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-198,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-198,50
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
8721/000-2015 - 01
-42,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8721/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-42,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42,96
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
68
9464/000-2015 - 01
-404,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9464/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-404,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-404,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
9633/000-2015 - 01
-71,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9633/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-71,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71,60
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/000-2015 - 01
-43,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11170/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-43,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/004-2015 - 01
0,00
-43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11170/4-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-43,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/045-2015       
0,00
936,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 19-0 BC 1315
Vl.Total:
936,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,88
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/046-2015       
0,00
4.348,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 142-0 BC 1331
Vl.Total:
4.348,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.348,68
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/047-2015       
0,00
2.736,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
2.736,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.736,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/028-2015       
0,00
262,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
262,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,22
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/029-2015       
0,00
101,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
101,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,52
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/000-2015 - 01
-323,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1583/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-323,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-323,18
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/019-2015 - 01
0,00
-1.843,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5528/19-2015 - MOTIVO: O saldo não será utilizado.
Vl.Total:
-1.843,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.843,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
5602/000-2015 - 01
-2.864,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5602/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.864,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.864,94
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
5602/001-2015       
0,00
203,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
111,28
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
92,18
MÊS
1,1700
78,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
71
7664/000-2015 - 01
-2.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7664/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
6776/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
8504/000-2015 - 01
-27.150,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8504/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-27.150,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27.150,76
6776/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
8504/001-2015       
0,00
9.849,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
9.849,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.849,24
6773/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
8505/000-2015 - 01
-630,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8505/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-630,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-630,92
6773/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
8505/001-2015       
0,00
1.369,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
1.369,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.369,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
8596/000-2015 - 01
-1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8596/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.150,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
8596/001-2015       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
8,0000
12,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/000-2015 - 01
-182,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9499/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-182,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-182,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/004-2015       
0,00
1.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - FINANÇAS
120,00
%
0,1100
1.095,60
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
10774/000-2015 - 01
-1.180,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10774/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.180,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.180,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/000-2015 - 01
-11.377,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11588/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.377,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.377,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/003-2015       
0,00
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
O
71
13658/000-2015       
113.957,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885
Vl.Total:
113.957,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
113.957,57
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/000-2015 - 01
-4.155,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3910/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.155,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.155,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/000-2015 - 02
-0,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3905/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015 - 02
-6.885,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13136/0-2015 Motivo: pago antes da liquidação.
Vl.Total:
-6.885,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.885,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13656/000-2015       
6.885,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,22
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
101
1564/000-2015 - 01
-93,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1564/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-93,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,30
2743/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
101
4094/000-2015 - 01
-126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4094/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-126,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-126,00
7181/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
113
8784/000-2015 - 01
-166,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8784/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-166,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-166,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
101
9885/000-2015 - 01
-303,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9885/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-303,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-303,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
101
10998/000-2015 - 01
-1.359,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10998/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO
Vl.Total:
-1.359,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.359,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
101
12149/000-2015 - 01
-446,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12149/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-446,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-446,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
101
12783/000-2015 - 01
-439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12783/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-439,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-439,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/000-2015 - 02
-176,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 501/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-176,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/000-2015 - 01
-2.234,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1582/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.234,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.234,56
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
103
1695/000-2015 - 01
-300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1695/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/000-2015 - 01
-1.555,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2605/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.555,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.555,80
2744/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
103
4093/000-2015 - 01
-65,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4093/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-65,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-65,00
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
103
4231/000-2015 - 01
-204,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4231/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-204,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-204,10
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/000-2015 - 01
-916,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5541/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-916,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-916,26
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/000-2015 - 01
-2.367,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5613/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.367,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.367,47
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/005-2015       
0,00
163,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
120,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,29
MÊS
0,5400
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
103
6344/000-2015 - 01
-280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6344/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-280,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
115
8633/000-2015 - 01
-200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8633/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
115
8633/001-2015       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
90,9100
22,00
7182/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
115
8783/000-2015 - 01
-85,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8783/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-85,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-85,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
103
12749/000-2015 - 01
-170,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12749/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-170,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-170,49
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
107
10667/000-2015 - 01
-33,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10667/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.
Vl.Total:
-33,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
107
12090/000-2015 - 01
-17,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12090/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.
Vl.Total:
-17,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,19
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
107
13070/000-2015 - 01
-23,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13070/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.
Vl.Total:
-23,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,98
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
108
415/000-2015 - 01
-172.457,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 415/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-172.457,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-172.457,75
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
108
1292/000-2015 - 01
-402.652,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1292/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-402.652,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-402.652,38
6897/2015
Tomada de Preço Obras
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.653.466/0001-40
108
12121/000-2015 - 01
-11.999,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12121/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-11.999,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.999,07
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/000-2015 - 01
-25.896,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-25.896,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.896,07
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
2488/000-2015 - 01
-198,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2488/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-198,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-198,77
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
128
3452/000-2015 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3452/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
128
4317/000-2015 - 01
-29.246,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4317/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-29.246,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-29.246,41
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
128
4318/000-2015 - 01
-37.909,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4318/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-37.909,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37.909,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
123
5817/000-2015 - 01
-24.079,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5817/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-24.079,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.079,01
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
128
7402/000-2015 - 01
-32.043,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7402/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-32.043,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.043,19
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
123
7518/000-2015 - 01
-2.654,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7518/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-2.654,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.654,08
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
128
7611/000-2015 - 01
-18.694,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7611/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-18.694,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.694,65
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
123
8998/000-2015 - 01
-21.862,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8998/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-21.862,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.862,46
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
3835/000-2015 - 01
-282.900,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3835/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-282.900,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-282.900,01
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
124
3964/000-2015 - 01
-847.898,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3964/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-847.898,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-847.898,00
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
10881/000-2015 - 01
-39.991,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10881/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-39.991,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-39.991,65
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
2487/000-2015 - 01
-627,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2487/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-627,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-627,86
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
8266/000-2015 - 01
-120.395,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8266/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-120.395,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120.395,03
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
126
9364/000-2015 - 01
-537.967,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9364/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-537.967,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-537.967,65
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
126
11268/000-2015 - 01
-119.220,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11268/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-119.220,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119.220,11
9798/2015
Pregão Presencial
OTTAWA ENGENHARIA LTDA ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.472.311/0001-04
126
12560/000-2015 - 01
-89.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12560/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-89.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89.000,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/000-2015 - 01
-33.997,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13465/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-33.997,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33.997,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
441/000-2015 - 01
-12.527,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 441/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12.527,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.527,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
442/000-2015 - 01
-8.812,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 442/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.812,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.812,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/000-2015 - 02
-0,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7610/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/000-2015 - 03
-170,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7610/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-170,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-170,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/010-2015 - 01
0,00
-170,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7610/10-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-170,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-170,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
12119/000-2015 - 01
-59.963,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12119/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-59.963,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59.963,11
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
141
275/000-2015 - 01
-571,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 275/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-571,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-571,12
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
141
11821/000-2015 - 01
-43,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11821/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-43,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
175
12980/000-2015 - 01
-420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12980/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-420,00
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
157
12885/000-2015 - 01
-54.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12885/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-54.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54.000,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/012-2015       
0,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/000-2015 - 01
-62,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-62,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-62,56
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/000-2015 - 01
-2.155,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 496/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-2.155,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.155,95
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/016-2015       
0,00
470,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 305-9 BC 1559
Vl.Total:
470,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,36
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
143
1617/000-2015 - 01
-540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1617/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-540,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/000-2015 - 01
-2.083,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5611/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.083,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.083,95
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/004-2015       
0,00
110,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
110,12
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/000-2015 - 01
-1.735,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6402/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.735,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.735,69
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/006-2015       
0,00
245,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
245,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
153
6481/000-2015 - 01
-409,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6481/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-409,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-409,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
153
6481/000-2015 - 02
-114,40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6481/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO
Vl.Total:
-114,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
153
6481/007-2015       
0,00
176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
176,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
68,0000
2,60
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
143
6487/000-2015 - 01
-932,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6487/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-932,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-932,23
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/000-2015 - 01
-16.753,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6495/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-16.753,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.753,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6816/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6816/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
143
7649/000-2015 - 01
-1.054,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7649/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.054,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.054,43
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/000-2015 - 01
-649,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8593/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-649,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-649,84
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/006-2015       
0,00
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
%
Quantidade:
9,1700
120,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/000-2015 - 01
-1.098,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9496/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.098,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.098,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/004-2015       
0,00
418,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
368,33
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - TRÂNSITO
25,00
%
0,0200
1.095,60
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/000-2015 - 01
-6.688,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9718/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-6.688,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.688,23
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
11767/000-2015 - 01
-300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11767/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
11159/2015
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
174
12913/000-2015 - 01
-2.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12913/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE DESPESA
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
172
12979/000-2015 - 01
-31.984,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12979/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-31.984,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31.984,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/000-2015 - 01
-628,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13024/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-628,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-628,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/003-2015       
0,00
49,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
49,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,80
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
190
3407/000-2015 - 01
-561,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3407/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-561,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-561,50
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
190
8514/000-2015 - 01
-78,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8514/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-78,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-78,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
190
11898/000-2015 - 01
-2.070,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11898/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-2.070,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.070,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
178
12243/000-2015 - 01
-25.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12243/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-25.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.320,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
178
12953/000-2015 - 01
-1.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12953/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.540,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
178
12954/000-2015 - 01
-2.745,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12954/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-2.745,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.745,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
184
12958/000-2015 - 01
-7.387,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-7.387,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.387,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
180
347/000-2015 - 01
-164,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 347/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-164,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-164,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/000-2015 - 02
-922,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 471/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-922,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-922,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/038-2015       
0,00
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/039-2015       
0,00
1.078,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.078,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
473/000-2015 - 01
-532,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 473/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-532,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
186
3416/000-2015 - 02
-801,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-801,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-801,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/000-2015 - 01
-6.685,35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5612/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-6.685,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.685,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/004-2015       
0,00
426,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
97,92
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,20
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
236,34
MÊS
3,0000
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/000-2015 - 01
-8.421,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6528/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.421,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.421,40
4998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
180
6591/000-2015 - 01
-433,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6591/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-433,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-433,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6814/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6814/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6815/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/006-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
186
8632/001-2015       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1,25
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/000-2015 - 01
-106,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9497/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-106,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-106,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/004-2015       
0,00
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
%
0,0500
1.095,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
11842/000-2015 - 01
-173,45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11842/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-173,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-173,45
10530/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
12086/002-2015       
0,00
259,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
259,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,77
10531/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
12087/000-2015 - 01
-131,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12087/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-131,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-131,38
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
180
12637/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12637/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
11522/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
13244/000-2015 - 01
-274,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13244/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-274,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-274,12
11522/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
13244/001-2015       
0,00
225,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,88
11523/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
13245/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13245/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
211
12956/000-2015 - 01
-4.075,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12956/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-4.075,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.075,70
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
211
12957/000-2015 - 01
-547,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12957/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-547,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-547,40
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
209
7821/000-2015 - 01
-2.433,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7821/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.433,33
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
9423/000-2015 - 01
-73.604,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9423/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-73.604,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-73.604,62
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
11884/000-2015 - 02
-4.734,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11884/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-4.734,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.734,66
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
229
7845/000-2015 - 01
-3.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7845/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-3.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.560,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/011-2015       
0,00
918,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLV. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/005-2015       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/000-2015 - 02
-1.374,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 805/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.374,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.374,66
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/046-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
231
859/000-2015 - 02
-3.419,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 859/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.419,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.419,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231
862/000-2015 - 02
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 862/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
231
1410/000-2015 - 02
-8.030,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1410/0-2015 Motivo:saldo não utilizado
Vl.Total:
-8.030,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.030,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/000-2015 - 01
-2.804,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5609/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.804,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.804,81
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/002-2015       
0,00
104,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
104,54
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/000-2015 - 01
-47,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5856/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-47,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-47,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/000-2015 - 02
-140,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5856/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-140,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/006-2015       
0,00
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6817/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/007-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6817/7-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
231
8595/000-2015 - 02
-10,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8595/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
231
8595/001-2015       
0,00
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
30,00
Un.:
%
Quantidade:
37,5000
0,80
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
231
11779/000-2015 - 01
-2.325,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11779/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-2.325,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.325,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231
12088/000-2015 - 01
-2.142,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12088/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.142,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.142,80
10595/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
231
12163/000-2015 - 01
-250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12163/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
231
12254/000-2015 - 01
-1.665,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12254/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.665,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.665,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
O
231
13659/000-2015       
32.292,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885
Vl.Total:
32.292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.292,43
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
245
11885/000-2015 - 01
-10.428,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11885/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-10.428,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.428,20
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
245
11893/000-2015 - 01
-10.570,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11893/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-10.570,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.570,50
10594/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.441.532/0001-18
251
12182/000-2015 - 01
-1.185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12182/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.185,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.185,00
11126/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
12888/000-2015 - 01
-3.866,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12888/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-3.866,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.866,10
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8325/000-2015 - 01
-14.283,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8325/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-14.283,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.283,65
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/000-2015 - 01
-154.477,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8581/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-154.477,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-154.477,17
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
246
10845/000-2015 - 01
-16.822,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10845/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-16.822,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.822,55
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
257
9630/000-2015 - 01
-1.195,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9630/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-1.195,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.195,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
257
9631/000-2015 - 01
-390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9631/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-390,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/003-2015       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SEC. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278
1014/000-2015 - 02
-1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278
1014/012-2015       
0,00
213,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
213,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278
1014/013-2015       
0,00
1.297,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.297,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.297,23
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/000-2015 - 01
-2.943,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5579/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.943,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.943,78
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/004-2015       
0,00
182,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
112,36
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,65
MÊS
0,4400
157,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
6827/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
7398/006-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA 
RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/005-2015       
0,00
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/000-2015 - 01
-80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9508/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/000-2015 - 02
-10,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9508/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/004-2015       
0,00
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - 12/2015 - SAÚDE
50,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9510/000-2015 - 01
-2.005,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9510/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.005,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.005,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9510/002-2015       
0,00
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 CEF - 12/2015 - SAÚDE
60,00
%
0,0500
1.095,60
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11919/0-2015
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11586/000-2015 - 01
-1.459,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11586/0 - 2015 - ACERTO CONTABIL - EMPENHO REFERENTE À OUTUBRO/15 - PARA 
CORREÇÕES DA FOLHA E PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOS 
RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO À CI Nº 253/2015 - SECRETARIA MUN. DE 
SAÚDE
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12636/000-2015 - 01
-1.459,98
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12636/0 - 2015 - ACERTO CONTABIL - EMPENHO REFERENTE À NOVEMBRO/15 - PARA 
CORREÇÕES DA FOLHA E PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOS 
RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO À CI Nº 253/2015 - SECRETARIA MUN. DE 
SAÚDE
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13616/000-2015 - 01
-1.459,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13616/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE MÊS 
DEZEMBRO/2015, PARA CORREÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FICHAS 
ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA, EM ATENDIMENTO À CI N.º 253/2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13646/000-2015       
901,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 11.586
Vl.Total:
901,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13649/000-2015       
911,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º  12.636.
Vl.Total:
911,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13653/000-2015       
911,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13.616.
Vl.Total:
911,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,84
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/000-2015 - 01
-17.483,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 444/0-2015 Motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-17.483,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.483,97
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/014-2015       
0,00
397.233,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
397.233,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
397.233,12
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/011-2015       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/006-2015       
0,00
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/006-2015       
0,00
492,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/038-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
323
1026/000-2015 - 02
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1026/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
323
1026/012-2015       
0,00
5.560,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.560,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.560,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
323
1569/000-2015 - 01
-1.974,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1569/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.974,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.974,96
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
323
1569/007-2015       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
5,0000
20,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6837/007-2015       
0,00
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
323
8590/000-2015 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8590/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/000-2015 - 01
-80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9507/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/004-2015       
0,00
595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - 12/2015 - 
SAÚDE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/000-2015 - 01
-80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9509/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/004-2015       
0,00
655,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - 12/2015 - SAÚDE
60,00
%
0,0500
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
12788/000-2015 - 01
-4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12788/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.800,00
11128/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
12848/000-2015 - 01
-565,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12848/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-565,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-565,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13647/000-2015       
450,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL NE 11.586. RECURSO PMAQ - C/C: 
0903/006/332-6 - CEF
Vl.Total:
450,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13650/000-2015       
440,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º  12.636. 
RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
440,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13654/000-2015       
440,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616. 
RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Vl.Total:
440,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,56
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/005-2015       
0,00
302.519,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
302.519,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
302.519,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/006-2015       
0,00
150.247,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
150.247,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.247,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12984/000-2015 - 01
-175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12984/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-175,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-175,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12985/000-2015 - 01
-445,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12985/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-445,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-445,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12988/000-2015 - 01
-175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12988/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-175,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-175,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12989/000-2015 - 01
-484,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12989/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-484,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-484,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12991/000-2015 - 01
-980,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12991/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-980,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-980,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12993/000-2015 - 01
-334,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12993/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-334,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-334,41
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12994/000-2015 - 01
-610,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12994/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-610,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-610,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12995/000-2015 - 01
-39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12995/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-39,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12998/000-2015 - 01
-300,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12998/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-300,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12999/000-2015 - 01
-934,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12999/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-934,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-934,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13001/000-2015 - 01
-2.797,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13001/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-2.797,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.797,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13002/000-2015 - 01
-1.111,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13002/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-1.111,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.111,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13003/000-2015 - 01
-836,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13003/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-836,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-836,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13005/000-2015 - 01
-4.105,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13005/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-4.105,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.105,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13006/000-2015 - 01
-233,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13006/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-233,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-233,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13007/000-2015 - 01
-3.636,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13007/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-3.636,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.636,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13066/000-2015 - 01
-171,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13066/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-171,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-171,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13067/000-2015 - 01
-3.678,46
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13067/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-3.678,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.678,46
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/006-2015       
0,00
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
433
1007/000-2015 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1007/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
433
1007/012-2015       
0,00
229,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
351
1019/000-2015 - 02
-194,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1019/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-194,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-194,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351
1020/000-2015 - 03
-200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1020/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351
1020/012-2015       
0,00
196,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,45
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/000-2015 - 01
-2.926,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6726/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.926,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.926,72
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/007-2015       
0,00
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/000-2015 - 01
-713,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9506/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-713,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-713,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/004-2015       
0,00
595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - 12/2015 - SAÚDE
60,00
%
0,0500
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
433
9847/000-2015 - 01
-35,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9847/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-35,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/000-2015 - 01
-620,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9855/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-620,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-620,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12983/000-2015 - 01
-80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12983/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-80,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12986/000-2015 - 01
-80,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12986/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-80,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12987/000-2015 - 01
-80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12987/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-80,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12990/000-2015 - 01
-230,31
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12990/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-230,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-230,31
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12992/000-2015 - 01
-120,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12992/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-120,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12996/000-2015 - 01
-500,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12996/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-500,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12997/000-2015 - 01
-40,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12997/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-40,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
13000/000-2015 - 01
-250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13000/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-250,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
13004/000-2015 - 01
-630,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13004/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-630,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-630,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
13019/000-2015 - 01
-199,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13019/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-199,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-199,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
13065/000-2015 - 01
-3.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13065/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-3.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.120,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
801
5232/000-2015 - 01
-13.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5232/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.000,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
801
5233/000-2015 - 02
-1.079,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5233/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.079,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.079,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13648/000-2015       
107,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE  EMPENHO N.º 11.586. 
RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13651/000-2015       
107,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º  12.636. 
RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13655/000-2015       
107,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616. 
RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/003-2015       
0,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/003-2015       
0,00
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624023-0 CEF
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/003-2015       
0,00
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1027/013-2015       
0,00
106,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1028/000-2015 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1028/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1028/012-2015       
0,00
95,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1029/000-2015 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1029/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1029/012-2015       
0,00
87,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,92
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/005-2015       
0,00
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
9598/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/000-2015 - 01
-356,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11015/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-356,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-356,07
9602/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
11585/000-2015 - 01
-200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11585/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
477
1577/000-2015 - 01
-1.447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1577/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.447,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
477
1577/004-2015       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
8,0000
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3273/010-2015       
0,00
290,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3274/008-2015       
0,00
914,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
914,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3275/009-2015       
0,00
1.868,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.868,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.868,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3275/010-2015       
0,00
1.767,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.767,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.767,66
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/000-2015 - 01
-2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5239/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/000-2015 - 01
-3.147,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5610/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.147,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.147,16
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/005-2015       
0,00
386,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
183,04
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
203,69
MÊS
2,5900
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/008-2015       
0,00
40,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,22
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/008-2015       
0,00
3.768,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.768,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.768,17
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6809/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6810/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6811/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6812/007-2015       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/000-2015 - 01
-253,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8585/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-253,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-253,18
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/005-2015       
0,00
281,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
281,90
Un.:
CM/CO
Quantidade:
108,4200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/006-2015       
0,00
280,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
280,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
108,0000
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
477
8592/000-2015 - 01
-1.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8592/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.250,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
13216/001-2015       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/001-2015       
0,00
1.267,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.267,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/002-2015       
0,00
6.933,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.933,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.933,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/003-2015       
0,00
2.927,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.927,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.927,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/004-2015       
0,00
3.067,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.067,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.067,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/013-2015       
0,00
2.991,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.991,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.991,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
916/008-2015       
0,00
11.103,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.103,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.103,97
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5918/009-2015       
0,00
128,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
128,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,30
9784/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11214/000-2015 - 01
-230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11214/0-2015 - MOTIVO: Valor Empenhado a maior.
Vl.Total:
-230,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-230,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
530
2913/000-2015 - 01
-93,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2913/0-2015 Motivo:saldo não utilizado
Vl.Total:
-93,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,51
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/000-2015 - 01
-7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7698/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.000,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/006-2015       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/003-2015       
0,00
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
551
3277/008-2015       
0,00
1.036,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.036,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.036,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
551
3277/009-2015       
0,00
952,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
952,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
952,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/000-2015 - 02
-27.395,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9504/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-27.395,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27.395,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/004-2015       
0,00
12.325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
10.855,00
Un.:
%
Quantidade:
3,9800
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
475,00
%
1,9100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - 12/2015 - EDUCAÇÃO
995,00
%
0,9100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/000-2015 - 01
-85,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9505/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-85,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-85,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/004-2015       
0,00
625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - 12/2015 - EDUCAÇÃO
90,00
%
0,0800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/000-2015 - 01
-38.219,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7669/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-38.219,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-38.219,41
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
542
6714/002-2015       
0,00
50.882,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES  - DR. 05.220.013 - C/C 28.765-2 BB - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50.882,25
Un.:
%
Quantidade:
22,8800
2.224,26
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1064/000-2015       
351,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 382 - 3196,73
Vl.Total:
351,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
1065/000-2015       
514,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 377 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
1066/000-2015       
520,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 380 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1067/000-2015       
947,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 378 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1068/000-2015       
244,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 383 - 2222,32
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1069/000-2015       
244,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 385 - 2222,33
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1070/000-2015       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2017 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1071/000-2015       
885,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2015 - 8052,00
Vl.Total:
885,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,72
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1072/000-2015       
33,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2001 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1073/000-2015       
33,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 896 - 3062,28
Vl.Total:
33,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1074/000-2015       
278,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 895 - 2529,00
Vl.Total:
278,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,19
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1075/000-2015       
278,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 893 - 2529,00
Vl.Total:
278,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1076/000-2015       
278,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 891 - 2529,00
Vl.Total:
278,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,19
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1077/000-2015       
56,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 894 - 5103,80
Vl.Total:
56,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,14
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1078/000-2015       
1.072,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 380 - 9745,74
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1079/000-2015       
98,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3443 - 2979,20
Vl.Total:
98,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,31
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
1080/000-2015       
150,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 535 - 12314,00
Vl.Total:
150,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
1081/000-2015       
94,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1952 - 2141,18
Vl.Total:
94,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,21
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1082/000-2015       
282,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3247 - 8559,00
Vl.Total:
282,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1083/000-2015       
1.973,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3246 - 59799,60
Vl.Total:
1.973,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.973,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
1084/000-2015       
1.420,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1944 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/000-2015 - 02
-14.471,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7692/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14.471,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.471,40
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/012-2015       
0,00
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/008-2015       
0,00
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/005-2015       
0,00
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/004-2015       
0,00
7.840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
7.840,00
Un.:
%
Quantidade:
4,8200
1.626,79
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/004-2015       
0,00
7.840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
Vl.Total:
7.840,00
Un.:
%
Quantidade:
4,8200
1.626,79
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/068-2015       
0,00
1.939,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.939,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.939,72
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/069-2015       
0,00
247,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
Vl.Total:
247,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
636
6368/000-2015 - 02
-15,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6368/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-15,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,32
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/000-2015 - 01
-42.749,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1435/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-42.749,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42.749,37
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/000-2015 - 01
-3.319,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8939/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.319,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.319,68
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/004-2015       
0,00
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
218,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
84,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/005-2015       
0,00
369,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
369,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
142,0000
2,60
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
644
5763/000-2015 - 01
-329,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5763/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-329,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-329,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/000-2015 - 01
-1.716,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5608/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.716,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.716,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/006-2015       
0,00
479,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
136,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
342,75
MÊS
4,3500
78,75
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
645
6977/000-2015 - 01
-123,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6977/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-123,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-123,15
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
11761/002-2015       
0,00
620,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
620,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,97
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
11761/003-2015       
0,00
1.293,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.293,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.293,40
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
645
13657/000-2015       
123,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER EVENTO NO CCI - ACERTO CONTÁBIL 
REF. EMPENHO 6977/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
123,15
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
650
12963/000-2015 - 01
-1.068,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12963/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.068,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.068,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
13074/000-2015 - 01
-380,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13074/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-380,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-380,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13075/000-2015 - 01
-1.496,68
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13075/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.496,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.496,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13076/000-2015 - 01
-101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13076/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-101,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-101,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13077/000-2015 - 01
-1.783,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13077/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.783,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.783,51
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
13078/000-2015 - 01
-101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13078/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-101,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-101,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
13079/000-2015 - 01
-2.480,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13079/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.480,23
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/000-2015 - 01
-2.673,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7714/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.673,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.673,92
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/002-2015       
0,00
5.685,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS 
EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.685,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.685,23
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/003-2015       
0,00
442,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS 
EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,71
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
10597/000-2015 - 01
-162,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10597/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-162,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162,64
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/000-2015 - 01
-148,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11227/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-148,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-148,87
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/003-2015       
0,00
1.165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/004-2015       
0,00
26,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
26,13
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
1.095,60
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/000-2015 - 01
-89,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4424/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,90
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/000-2015 - 01
-1.054,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7655/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.054,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.054,46
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
7715/003-2015       
0,00
285,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
285,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,02
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
672
9948/000-2015 - 01
-1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9948/0-2015 Motivo:saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10598/000-2015 - 01
-86,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10598/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-86,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10599/000-2015 - 01
-162,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10599/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-162,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162,64
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
659
10600/000-2015 - 01
-172,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10600/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-172,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-172,44
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
11762/002-2015       
0,00
437,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
437,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,08
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
11762/003-2015       
0,00
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
11883/000-2015 - 01
-4.698,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11883/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.698,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.698,51
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
13064/000-2015 - 01
-120,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13064/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-120,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,06
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
13073/000-2015 - 01
-89,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13073/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-89,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,84
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/000-2015 - 02
-38.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1431/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-38.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-38.800,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
653
12265/000-2015 - 01
-4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12265/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
13652/000-2015       
101,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
101,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,04
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
678
12975/000-2015 - 01
-811,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12975/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-811,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-811,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/011-2015       
0,00
338,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
338,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
693
1362/012-2015       
0,00
170,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
170,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/004-2015       
0,00
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
405,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.730,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - 12/2015 - FUNSSOL
90,00
%
0,0800
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
693
10683/004-2015       
0,00
82,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
12244/000-2015 - 01
-439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12244/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
Vl.Total:
-439,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-439,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/000-2015 - 01
-2.421,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8664/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.421,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.421,35
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/012-2015       
0,00
100,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
100,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,72
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/013-2015       
0,00
442,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
442,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,69
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
731
8665/000-2015 - 01
-1.638,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8665/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.638,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.638,08
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
731
8665/005-2015       
0,00
694,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
694,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
694,23
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
731
8665/006-2015       
0,00
659,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
659,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,86
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/000-2015 - 01
-114,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8666/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-114,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114,82
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/015-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/016-2015       
0,00
247,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
247,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,68
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/000-2015 - 01
-23,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9498/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-23,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,51
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/005-2015       
0,00
325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
280,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.836,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - CULTURA
45,00
%
0,0400
1.095,60
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12030/000-2015 - 02
-728,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12030/0-2015 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-728,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-728,83
11681/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
737
12761/000-2015 - 01
-2.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12761/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO
Vl.Total:
-2.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.560,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/000-2015 - 01
-6.114,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13641/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-6.114,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.114,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/001-2015 - 01
0,00
-6.114,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13641/1-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-6.114,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.114,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
607/000-2015 - 01
-249,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 607/0-2015 - Motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-249,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-249,06
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
766
1647/000-2015 - 01
-140,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1647/0-2015 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-140,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,14
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/000-2015 - 01
-3.728,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5603/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.728,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.728,85
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/002-2015       
0,00
304,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
134,69
MÊS
1,7100
78,75
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/000-2015 - 01
-4.328,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5808/0-2015 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-4.328,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.328,99
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/000-2015 - 01
-1.054,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7653/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.054,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.054,46
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/000-2015 - 01
-3.357,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7666/0-2015 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.357,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.357,97
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
766
7681/000-2015 - 01
-2.359,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7681/0-2015 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-2.359,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.359,68
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
772
8582/000-2015 - 01
-295,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8582/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-295,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-295,88
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
772
8582/003-2015       
0,00
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
78,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
772
8582/004-2015       
0,00
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
766
8597/000-2015 - 01
-380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8597/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-380,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
766
8597/001-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
20,00
Un.:
%
Quantidade:
5,0000
4,00
6862/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
8635/000-2015 - 01
-18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8635/0-2015 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/004-2015       
0,00
96,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
96,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/000-2015 - 01
-180,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11228/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/003-2015       
0,00
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
90,00
%
0,0800
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/007-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
12797/000-2015 - 01
-46,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12797/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-46,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46,40
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
1051/000-2015       
74,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11240 - 2250,79
Vl.Total:
74,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,28
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1052/000-2015       
96,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2002 - 880,20
Vl.Total:
96,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,82
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1053/000-2015       
13,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2003 - 121,29
Vl.Total:
13,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,34
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
1054/000-2015       
50,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11239 - 1526,97
Vl.Total:
50,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
1055/000-2015       
132,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3248 - 4004,10
Vl.Total:
132,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,14
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1056/000-2015       
58,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2000 - 534,60
Vl.Total:
58,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,81
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
1057/000-2015       
32,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3451 - 995,52
Vl.Total:
32,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,85
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
1058/000-2015       
27,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 892 - 246,30
Vl.Total:
27,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,09
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
1059/000-2015       
74,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 72 - 2139,17
Vl.Total:
74,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,87
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
1060/000-2015       
102,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2146 - 29196,74
Vl.Total:
102,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,19
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
1061/000-2015       
171,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2017 - 6688,23
Vl.Total:
171,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP
218810102
J
01.479.372/0001-05
5397
1062/000-2015       
8.452,98
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 147 - 76845,27
Vl.Total:
8.452,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.452,98
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
1063/000-2015       
175,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2119 - R$ 46.935,70
Vl.Total:
175,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,66
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
222/017-2013 - 01
0,00
-50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 222/17-2013 - MOTIVO: PAGO A MAIOR
Vl.Total:
-50,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5009
224/000-2013 - 01
-538.313,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 224/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-538.313,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-538.313,92
96/2012
Convite Compras e Serviços
LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
02.088.418/0001-28
5009
228/000-2013 - 01
-1.823,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 228/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.823,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.823,26
81/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5009
240/000-2013 - 01
-3.389,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 240/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.389,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.389,08
81/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5009
242/000-2013 - 01
-821,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 242/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-821,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-821,79
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
509/000-2014 - 01
-2.352,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 509/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.352,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.352,40
96/2006
Convite Compras e Serviços
EPE-  ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
RP
J
03.777.452/0001-72
5013
716/000-2008 - 01
-23.808,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 716/0-2008 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-23.808,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.808,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
792/000-2014 - 01
-24.916,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 792/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-24.916,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.916,35
356/2013
Pregão Eletrônico
LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
02.088.418/0001-28
5009
2125/000-2013 - 01
-2.014,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2125/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.014,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.014,88
6/2010
Convite Compras e Serviços
AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
RP
J
08.875.807/0001-80
5012
2676/000-2010 - 01
-0,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2676/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,23
1148/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5009
4195/000-2013 - 01
-490,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4195/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-490,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-490,46
1486/2013
Convite Compras e Serviços
ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
RP
J
14.540.077/0001-69
5009
4575/000-2013 - 01
-8.962,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4575/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.962,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.962,29
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
4796/000-2014 - 01
-0,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4796/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
5/2012
Convite Compras e Serviços
DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - 
EPP
RP
J
13.885.475/0001-54
5010
5120/000-2012 - 01
-67.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5120/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-67.065,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-67.065,00
3/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA
RP
J
64.038.979/0001-70
5012
5743/000-2010 - 01
-108.914,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5743/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-108.914,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108.914,10
3/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA
RP
J
64.038.979/0001-70
5012
5744/000-2010 - 01
-25.207,21
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5744/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-25.207,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.207,21
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
RP
J
02.399.201/0001-39
5001
6001/000-2014 - 01
-5.467,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6001/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.467,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.467,59
65/2011
Tomada de Preço Compras e Serviços
RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBILIARIO 
URBANO LTDA
RP
J
03.836.130/0001-57
5011
6880/000-2011 - 01
-98.627,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6880/0-2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-98.627,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-98.627,71
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5010
7323/000-2012 - 01
-22.527,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7323/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-22.527,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.527,72
81/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5010
7630/000-2012 - 01
-32,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7630/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-32,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32,28
86/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
7665/000-2010 - 01
-199.923,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7665/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-199.923,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-199.923,62
1722/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
7668/000-2010 - 01
-16.005,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7668/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-16.005,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.005,60
83/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
RP
J
08.667.202/0001-01
5012
7671/000-2010 - 01
-78.846,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7671/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-78.846,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-78.846,37
83/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
RP
J
08.667.202/0001-01
5012
7673/000-2010 - 01
-2.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7673/0-2010 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.250,00
1972/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
7675/000-2010 - 01
-2.432,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7675/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.432,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.432,20
8/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
7680/000-2010 - 01
-30,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7680/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-30,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,86
84/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
IPEC CONSTRUTORA LTDA
RP
J
06.232.356/0001-37
5012
7688/000-2010 - 01
-11,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7688/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,15
97/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
7691/000-2010 - 01
-4.023,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7691/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.023,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.023,95
97/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
7694/000-2010 - 01
-1.155,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7694/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.155,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.155,58
16/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
RP
J
08.251.905/0001-46
5012
7696/000-2010 - 01
-60.266,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7696/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-60.266,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60.266,89
79/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
02.088.418/0001-28
5010
7833/000-2012 - 01
-40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7833/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
14.934.840/0001-36
5001
7953/000-2014 - 02
-1.045,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7953/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.045,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.045,30
83/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
RP
J
08.667.202/0001-01
5012
8058/000-2010 - 01
-6.754,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8058/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.754,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.754,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
RP
J
10.421.435/0001-63
5010
8579/000-2012 - 01
-1.004,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8579/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.004,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.004,50
143/2010
Convite Compras e Serviços
GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS E T
RP
J
09.614.964/0001-02
5012
8626/000-2010 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8626/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
43/2010
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5012
9688/000-2010 - 01
-3.567,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9688/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.567,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.567,20
153/2012
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
9778/000-2013 - 01
-0,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9778/0-2013 Motivo:saldo não utilizado
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
105/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5010
9890/000-2012 - 01
-8.795,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9890/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.795,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.795,40
65/2011
Tomada de Preço Compras e Serviços
RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBILIARIO 
URBANO LTDA
RP
J
03.836.130/0001-57
5010
10913/000-2012 - 01
-7.180,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10913/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.180,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.180,88
5075/2008
Tomada de Preço Compras e Serviços
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5013
13451/000-2008 - 01
-23,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13451/0-2008 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-23,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,50
6074/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5010
13618/000-2012 - 01
-5.905,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13618/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.905,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.905,01
6075/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5010
13619/000-2012 - 01
-10.099,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13619/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10.099,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.099,91
5024/2013
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
14.934.840/0001-36
5009
14461/000-2013 - 01
-332.931,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14461/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-332.931,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-332.931,21
5024/2013
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
14.934.840/0001-36
5009
14462/000-2013 - 01
-32.282,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14462/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-32.282,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.282,91
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
15319/000-2014 - 01
-18.067,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15319/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-18.067,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.067,80
6737/2012
Outros/Não Aplicável
LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
02.088.418/0001-28
5010
15329/000-2012 - 01
-970,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15329/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-970,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-970,63
REGISTRO, 19 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
40
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125